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長(zhǎng)豐縣委組織部2018年度部門(mén)決算

日期:2019/9/3 18:36:44     稿源:辦公室     人氣:275

目錄

第一部分部門(mén)概況

1.部門(mén)職責(zé)

2.機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  2018年度部門(mén)決算報(bào)表

1.收入支出決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財(cái)政撥款收入支出決算總表

5.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

8.一般公共預(yù)算及政府性基金財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分  2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

1.收入支出決算情況說(shuō)明

2.收入決算情況說(shuō)明

3.支出決算情況說(shuō)明

4.財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

5.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

7.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

8.一般公共預(yù)算及政府性基金財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

9.其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第四部分名詞解釋





長(zhǎng)豐縣委組織部2018年度部門(mén)決算情況


第一部分部門(mén)概況

一、部門(mén)職責(zé)

長(zhǎng)豐縣委組織部2018年度部門(mén)職責(zé)主要有:

(一)研究和指導(dǎo)全縣黨的組織建設(shè)特別是黨的基層組織建設(shè);探索非公有制經(jīng)濟(jì)組織、社會(huì)組織黨組織的設(shè)置和活動(dòng)方式。

(二)協(xié)調(diào)、規(guī)劃和指導(dǎo)黨員教育工作,主管黨員的管理和發(fā)展工作;負(fù)責(zé)黨代表的聯(lián)絡(luò)和服務(wù)工作。

(三)組織、協(xié)調(diào)新時(shí)期黨建工作新情況、新問(wèn)題和黨建理論的研究,提出加強(qiáng)黨的政治、思想、組織、作風(fēng)建設(shè)的意見(jiàn)和建議。

(四)負(fù)責(zé)全縣選派干部到村任職工作及大學(xué)生村官日常管理。

(五)負(fù)責(zé)辦理我縣由市委管理的干部職務(wù)任免、工資、待遇、退休報(bào)批手續(xù)。

(六)提出對(duì)縣委管理的領(lǐng)導(dǎo)班子調(diào)整配備的意見(jiàn)和建議;負(fù)責(zé)縣管干部的選拔、考察工作,辦理其任免、退休審批手續(xù)。

(七)組織實(shí)施公開(kāi)選拔縣管干部和指導(dǎo)協(xié)調(diào)全縣公開(kāi)選拔領(lǐng)導(dǎo)干部工作。

(八)指導(dǎo)領(lǐng)導(dǎo)班子思想作風(fēng)建設(shè);負(fù)責(zé)全縣干部的備案審查和宏觀(guān)管理工作;承辦部分干部的調(diào)配、交流及安置事宜。

(九)研究貫徹中央、省委、市委制定的干部隊(duì)伍建設(shè)的方針。政策,組織落實(shí)培養(yǎng)選拔年輕干部的工作。

(十)研究和宏觀(guān)指導(dǎo)全縣黨的組織制度和干部人事制度的改革,制定或參與制定我縣組織、干部、人事工作的重要政策和制度。

(十一)負(fù)責(zé)全縣組織、干部工作的督促檢查,及時(shí)向縣委反映重要情況,提出建議。

(十二)主管全縣干部教育工作,研究制定我縣干部教育的政策、規(guī)劃;組織縣委管理的干部和優(yōu)秀年輕干部、高級(jí)人才及組工干部的培訓(xùn)。

(十三)負(fù)責(zé)全縣人才隊(duì)伍建設(shè)宏觀(guān)管理工作,牽頭制定全縣人才工作的政策、規(guī)劃和年度計(jì)劃;組織協(xié)調(diào)全縣急需緊缺人才的培養(yǎng)、選拔、服務(wù)等有關(guān)工作;對(duì)全縣貫徹執(zhí)行人才政策及人才工作情況進(jìn)行檢查指導(dǎo)。

(十四)對(duì)全縣國(guó)有企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理者隊(duì)伍的建設(shè)進(jìn)行宏觀(guān)管理和指導(dǎo);探索建立企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理者人才市場(chǎng),掌握和聯(lián)系一批優(yōu)秀的企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理者,并提出培養(yǎng)使用意見(jiàn)。

(十五)統(tǒng)一管理全縣公務(wù)員工作。

(十六)負(fù)責(zé)全縣領(lǐng)導(dǎo)干部監(jiān)督工作的綜合、協(xié)調(diào)和指導(dǎo),制定或參與制定干部監(jiān)督的制度和規(guī)定;對(duì)干部選拔任用工作和領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行監(jiān)督。

(十七)負(fù)責(zé)全縣老干部工作檢查、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和服務(wù)工作,指導(dǎo)退(離)休干部宏觀(guān)管理工作。

(十八)統(tǒng)一管理縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室。協(xié)助關(guān)工委做好關(guān)心下一代工作。協(xié)助做好老年大學(xué)的管理和協(xié)調(diào)工作。

(十九)完成縣委和上級(jí)組織部門(mén)交辦的其他事項(xiàng)。


二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

長(zhǎng)豐縣委組織部2018年度部門(mén)決算為部本級(jí)決算,納入部門(mén)決算編制范圍的單位共1個(gè),單位性質(zhì)為行政單位。

第二部分  2018年度部門(mén)決算報(bào)表

長(zhǎng)豐縣委組織部2018年度部門(mén)決算報(bào)表由以下8張表格構(gòu)成,具體表格內(nèi)容見(jiàn)附表。

1.收入支出決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財(cái)政撥款收入支出決算總表

5.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

8.一般公共預(yù)算及政府性基金財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表


第三部分  2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明


一、收入支出決算情況說(shuō)明

2018年度本年收入總計(jì)2986.99萬(wàn)元(含用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余),支出總計(jì)2986.99萬(wàn)元(含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余)。與2017年度相比,收、支總計(jì)各減少236.32萬(wàn)元,降低7.33%,主要原因:2017年度追加了部分項(xiàng)目如: 省特支計(jì)劃引進(jìn)人才費(fèi)用50萬(wàn)元等。

二、收入決算情況說(shuō)明

2018年度本年收入合計(jì)2755.48萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入2755.48萬(wàn)元,占100%。


三、支出決算情況說(shuō)明

2018年度本年支出合計(jì)2822.31萬(wàn)元,其中:基本支出431.62萬(wàn)元,占15.29%;項(xiàng)目支出2390.7萬(wàn)元,占84.71%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

2018年度本年收入總計(jì)2986.99萬(wàn)元(含用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余),支出總計(jì)2986.99萬(wàn)元(含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余)。與2017年度相比,收、支總計(jì)各減少236.32萬(wàn)元,降低7.33%,主要原因:2017年度追加了部分項(xiàng)目如: 省特支計(jì)劃引進(jìn)人才費(fèi)用50萬(wàn)元等。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算總體情況

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2755.48萬(wàn)元,占本年收入的100%。與2017年度相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加248.6萬(wàn)元,增長(zhǎng)9.92%。主要原因:調(diào)整部分項(xiàng)目資金。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2822.31萬(wàn)元,占本年支出的100%。與2017年度相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少169.49萬(wàn)元,降低5.67%。主要原因主要原因是2017年度省市縣追加了部分項(xiàng)目如:省特支計(jì)劃引進(jìn)人才費(fèi)用50萬(wàn)元等。

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為2379.2萬(wàn)元,支出決算為2822.31萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的118.6%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因有追加項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)和清理支付了部分往來(lái)款。其中基本支出431.62萬(wàn)元,占15.29%;項(xiàng)目支出2390.7萬(wàn)元,占84.71%。具體情況如下:

1.一般公共服務(wù)(類(lèi))組織事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。年初預(yù)算為185.81萬(wàn)元,支出決算為349.06萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的187.86%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員支出增加,年中追加安排部分財(cái)政預(yù)算。

2.一般公共服務(wù)(類(lèi))組織事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算數(shù)為18萬(wàn)元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是省市追加的第七批選派幫扶干部辦公經(jīng)費(fèi)。

3.一般公共服務(wù)(類(lèi))組織事務(wù)(款)其他組織事務(wù)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為1147.18萬(wàn)元,支出決算為1071.36萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的93.39%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是部分項(xiàng)目安排由財(cái)政直接支出。

4.社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))。

年初預(yù)算為21.62萬(wàn)元,支出決算為24.58萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的113.69%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是是人員變動(dòng)和基數(shù)調(diào)整。

5.社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為2.36萬(wàn)元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是追加了機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)。

6.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為0.02萬(wàn)元,支出決算為0.02萬(wàn)元,決算數(shù)和預(yù)算數(shù)持平。

7.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))。年初預(yù)算為8萬(wàn)元,支出決算為16.93萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的211.6%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員變動(dòng)和基數(shù)調(diào)整。

8.農(nóng)林水支出(類(lèi))農(nóng)業(yè)(款)對(duì)高校畢業(yè)生到基層任職補(bǔ)助(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為177.96萬(wàn)元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是省市縣追加專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

9.農(nóng)林水支出(類(lèi))扶貧(款)其他扶貧支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為225萬(wàn)元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是省市追加2018年貧困村發(fā)展集體經(jīng)濟(jì)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

10.農(nóng)林水支出(類(lèi))農(nóng)村綜合改革(款)對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助(項(xiàng))。年初預(yù)算為1000萬(wàn)元,支出決算為898.38萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的89.8%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是部分預(yù)算項(xiàng)目由財(cái)政直接撥付。

11.住房保障(類(lèi))住房改革(款)住房公積金(項(xiàng))。年初預(yù)算為12.97萬(wàn)元,支出決算為35.07萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的270%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員變動(dòng)及公積金基數(shù)調(diào)整。

12.住房改革(款)提租補(bǔ)貼(項(xiàng))。年初預(yù)算為3.61萬(wàn)元,支出決算為3.61萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出431.62萬(wàn)元,其中人員經(jīng)費(fèi)402.49萬(wàn)元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、退休費(fèi);公用經(jīng)費(fèi)29.13萬(wàn)元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等。

七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出情況說(shuō)明

本部門(mén)2018年度無(wú)政府性基金收入和支出。

八、一般公共預(yù)算及政府性基金財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一)一般公共預(yù)算及政府性基金財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

2018年度一般公共預(yù)算及政府性基金財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算5.4萬(wàn)元,支出決算6.49萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的120.19%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是經(jīng)批準(zhǔn)因公出訪(fǎng),追加因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)。

(二)一般公共預(yù)算及政府性基金財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算及政府性基金財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算1.09萬(wàn)元,占16.8%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算5.4萬(wàn)元,占83.2%;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,占0%。具體情況如下:

1.因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算1.09萬(wàn)元,與2017年度決算相比,增加1.09萬(wàn)元,增長(zhǎng)原因是追加了因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)。與2018年預(yù)算相比增加1.09萬(wàn)元,決算大于預(yù)算主要是因?yàn)樽芳恿艘蚬鰢?guó)(境)經(jīng)費(fèi)。經(jīng)費(fèi)主要用于根據(jù)縣外辦批準(zhǔn)的因公臨時(shí)出國(guó)(境)計(jì)劃,經(jīng)費(fèi)使用嚴(yán)格執(zhí)行《關(guān)于印發(fā)〈長(zhǎng)豐縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位因公臨時(shí)出國(guó)經(jīng)費(fèi)管理辦法〉的通知》(長(zhǎng)財(cái)〔2014〕32 號(hào))、《合肥市市直黨政機(jī)關(guān)因公臨時(shí)出國(guó)經(jīng)費(fèi)管理辦法》(合政辦〔2014〕8 號(hào))、《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)〈安徽省省直黨政機(jī)關(guān)因公短期出國(guó)培訓(xùn)費(fèi)用管理辦法〉的通知》(合財(cái)行〔2014〕944 號(hào))等相關(guān)規(guī)定。2018年,參加(組織)因公出國(guó)(境)團(tuán)組1個(gè),1人次。

2.公務(wù)接待費(fèi)支出決算5.4萬(wàn)元,與2017年度決算相比,基本持平,持平的原因是嚴(yán)格按照“八項(xiàng)規(guī)定”要求,堅(jiān)持厲行節(jié)約。與2018年預(yù)算相比,基本持平,持平原因支出嚴(yán)格按照計(jì)劃執(zhí)行。經(jīng)費(fèi)使用嚴(yán)格執(zhí)行《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》、《轉(zhuǎn)發(fā)〈關(guān)于印發(fā)合肥市市直機(jī)關(guān)公務(wù)接待費(fèi)管理暫行辦法的通知〉、〈安徽省財(cái)政廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)管理的通知〉的通知》(長(zhǎng)財(cái)〔2015〕52號(hào))、《合肥市市直機(jī)關(guān)公務(wù)接待費(fèi)管理暫行辦法》(合財(cái)行〔2015〕64號(hào))等相關(guān)規(guī)定。2018年,國(guó)內(nèi)公務(wù)接待共108批,453人次(其中:外事接待共0批,0人次)(不包括陪同人員)。經(jīng)費(fèi)主要用于保障接待上級(jí)、省市單位業(yè)務(wù)指導(dǎo)和工作調(diào)研等公務(wù)往來(lái)。



3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,與2017年度決算相比,與2017年度決算相比持平,持平的主要原因是公車(chē)改革后我單位無(wú)保留車(chē)輛,與2018年預(yù)算相比持平,持平的主要原因是公車(chē)改革后我單位無(wú)保留車(chē)輛,經(jīng)費(fèi)使用嚴(yán)格按照省市公務(wù)用車(chē)配備管理相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。其中:

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,與2017年度決算相比持平,持平的主要原因是公車(chē)改革后我單位無(wú)保存車(chē)輛。與2018年預(yù)算相比持平,持平的主要原因是公車(chē)改革后我單位無(wú)保存車(chē)輛。經(jīng)費(fèi)主要用于日常公務(wù)、走訪(fǎng)調(diào)研、慰問(wèn)等活動(dòng)所需的車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,與2017年度決算相比,與2017年度決算相比持平,持平的原因是公車(chē)改革后我單位無(wú)保存車(chē)輛。與2018年預(yù)算相比持平,持平的原因是公車(chē)改革后我單位無(wú)保存車(chē)輛。經(jīng)費(fèi)主要用于公務(wù)車(chē)輛購(gòu)置。用于購(gòu)置一般公務(wù)用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2018年度本級(jí)1家行政單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)29.13萬(wàn)元,主要用于保障單位運(yùn)行,用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等,上年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)35.71萬(wàn)元,減少6.58萬(wàn)元,減少18.4%,減少主要由于單位例行節(jié)儉。

(二)政府采購(gòu)情況

2018年度長(zhǎng)豐縣委組織部政府采購(gòu)支出總額4.47萬(wàn)元,其中:貨物類(lèi)支出4.47萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額100%,采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額4.47萬(wàn)元,占比100%。

(三)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截止到2018年12月31日,長(zhǎng)豐縣委組織部共有車(chē)輛0輛,其中,一般公務(wù)用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛。單價(jià)50萬(wàn)元(含)以上大型通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上大型專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)(套)。

(四)預(yù)算績(jī)效情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理相關(guān)要求,長(zhǎng)豐縣委組織部對(duì)2018年度納入部門(mén)預(yù)算的30萬(wàn)元以上專(zhuān)項(xiàng)資金全部編制績(jī)效目標(biāo),明確項(xiàng)目的產(chǎn)出和效益,作為預(yù)算執(zhí)行、跟蹤問(wèn)效、績(jī)效評(píng)價(jià)的重要依據(jù)。預(yù)算執(zhí)行中,對(duì)編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目全面實(shí)施績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控。預(yù)算執(zhí)行完畢后,對(duì)編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng),共6個(gè)項(xiàng)目,自評(píng)覆蓋率達(dá)100%,涉及資金1886.1萬(wàn)元,占項(xiàng)目預(yù)算總額的87.25%。評(píng)價(jià)結(jié)果顯示,項(xiàng)目立項(xiàng)規(guī)范,績(jī)效目標(biāo)明確,總體完成情況良好。

第四部分名詞解釋

一、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

二、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行,用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等。

附表:長(zhǎng)豐縣委組織部2018年度部門(mén)決算報(bào)表(共8張)

長(zhǎng)豐縣委組織部2018年度決算附表.pdf



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